5月15日,资产公司召开内部审计工作汇报会。公司党委书记、董事长谭银花出席会议,分管审计工作的党委副书记王颖、纪检监察室主任李青青、监事与审计部经理陈晓艺等参加会议。
会上,谭银花书记听取了监事与审计部王学斌关于本年度各项审计工作执行情况、工作创新及阶段性工作成效的汇报,充分肯定了公司内部审计立足经济监督定位,在揭示公司风险、排除隐患、促进规范管理、服务科学决策等方面发挥的重要作用和取得的工作成效,赞扬了内部审计工作人员的付出。
谭银花书记指出,监事与审计部要当好公司经济监督之利器,要一体推进审计揭示问题“上半篇文章”和审计整改“下半篇文章”,强化与纪检监察等部门的协同联动,为下属企业(单位)做好常态化“经济体检”,推动审计成果权威高效运用。同时,公司内部审计人员要继续加强自身建设,打造能力过硬、作风过硬的经济监督队伍,持续完善审计监督体系,创新审计工作方式,更好的发挥审计监督咨询服务职能,促进公司健康有序高质量发展,为企业高质量发展保驾护航。